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集团稽核审计部赴各子公司开展调研

时间:2023-07-10 来源:本站

        7月6日,集团稽核审计部围绕“关于进一步发挥审计监督作用,助力集团内控目标实现研究”课题,分别前往再担保公司、省中小担保公司、湘诚担保公司和经建担保公司开展调研。

        调研会上,各子公司介绍了公司内部控制设计与运行的基本情况,对重点业务、关键环节、主要风险点和关键岗位进行日常管控的主要措施,分析了公司当前内部控制工作的不足,并对稽核审计部和内部控制工作开展提出意见和建议。稽核审计部就如何进一步发挥审计监督作用、提升集团整体内控管理水平和四家子公司进行深入交流探讨。

        通过调研,稽核审计部加深了对各子公司内部控制管理情况的了解,为优化内部控制监督打开了工作思路。调研结束后,稽核审计部将把收集的情况、问题和意见汇总整理,形成调研报告,在下步工作中,积极推进调研成果落地见效。(稽核审计部    供稿)



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